Forex Taxation Basics For nybegynnere forex handelsmenn, er målet rett og slett å lage vellykkede handler. I et marked hvor fortjeneste - og tap - kan realiseres i blikket i et øye, blir mange investorer involvert for å prøve seg før de tenker på lang sikt. Men om du planlegger å lage forex en karrierevei eller er interessert i å se hvordan strategien din går ut, er det enorme skattefordeler du bør vurdere før din første handel. Mens handel forex kan være et forvirrende felt for å mestre, kan filing skatt i USA for din profitloss forholdet minner om det vilde vesten. Her er en pause ned av det du burde vite. For opsjoner og futures investorer For alle som ønsker å komme i gang i forex alternativer andor futures er gruppert i det som kalles IRC 1256 kontrakter. Disse IRS-anstrengte kontraktene betyr at næringsdrivende får en lavere skatt på 6040. Dette betyr at 60 av gevinster eller tap regnes som langsiktige kapitalgevinster og de resterende 40 som kort sikt. De to viktigste fordelene med denne skattebehandlingen er: Tid Mange forex futures-alternativer handelsfolk gjør flere transaksjoner per dag. Av disse handler kan opptil 60 regnes som langsiktige kapitalgevinster. Skattesats Ved handel aksjer (holdt mindre enn ett år), er investorene beskattet til 35 kortsiktig rente. Ved handel futures eller opsjoner, er investorene beskattet til en 23 rate (beregnet som 60 langsiktige tider 15 max rente pluss 40 kortsiktige tider 35 maksimal rente). For Over-the-counter (OTC) Investors De fleste spothandlere er skattlagt i henhold til IRC 988-kontrakter. Disse kontraktene er for valutatransaksjoner avgjort innen to dager, noe som gjør dem åpne for ordinære gevinster og tap som rapportert til IRS. Hvis du handler spot forex vil du sannsynligvis automatisk bli gruppert i denne kategorien. Hovedfordelen ved denne skattebehandlingen er tapbeskyttelse. Hvis du opplever netto tap gjennom årets slutthandel, blir kategorisert som en 988 handelsmann som en stor fordel. Som i 1256-kontrakten, kan du telle alle tapene dine som vanlige tap i stedet for bare de første 3.000. Sammenligning av de to IRC 988-kontraktene er enklere enn IRC 1256-kontrakter, idet skattesatsen forblir konstant for både gevinst og tap - en ideell situasjon for tap. 1256 kontrakter, mens mer komplekse, gir mer besparelser for en næringsdrivende med netto gevinster - 12 mer. Den mest signifikante forskjellen mellom de to er den forventede gevinst og tap. Løsningen: Velge kategorien nøye Nå kommer den vanskelige delen: bestemmer hvordan du legger skatt for situasjonen din. Det som gjør valutaregistrering forvirrende, er at mens optionsfutures og OTC er gruppert separat, kan du som investor velge enten en 1256 eller 988 kontrakt. Den vanskelige delen er at du må bestemme før 1. januar i handelsåret. De to typer Forex filings konflikt, men i de fleste regnskapsfirmaer vil du bli gjenstand for 988 kontrakter hvis du er en spothandler og 1256 kontrakter hvis du er en futureshandler. Nøkkelfaktoren er å snakke med revisor før du investerer. Når du begynner å handle, kan du ikke bytte fra 988 til 1256 eller omvendt. De fleste handelsfolk vil forutse netto gevinster (hvorfor andre handler), så de vil ønske å velge ut av 988 status og inntil 1256 status. For å avvike fra en 988-status må du lage et internt notat i bøkene dine, samt fil med din regnskapsfører. Denne komplikasjonen intensiverer hvis du handler aksjer så vel som valutaer. Egenkapitaltransaksjoner beskattes annerledes, og du kan ikke velge 988 eller 1256 kontrakter, avhengig av status. Hold deg oppdatert: Din prestasjonsoppføring I stedet for å stole på meglerklæringene, er en mer nøyaktig og skattevennlig måte å holde oversikt over profittfallet gjennom resultatoppgjøret. Dette er en IRS-godkjent formel for opptaksbilder: Trekk dine begynnelsesaktiver fra sluttverdiene dine (netto) Trekk kontanter innskudd (til kontoene dine) og legg til uttak (fra kontoene dine) Trekk inn inntekter fra renter og legg til rentebetalinger Legg til andre handelsutgifter Opptaksreguleringsformelen gir deg en mer nøyaktig avbildning av lønnsomhetsforholdet ditt og vil gjøre årsskriftsapplikasjonen enklere for deg og din regnskapsfører. Ting å huske Når det gjelder forexbeskatning, er det noen ting du vil huske på, inkludert: Frister for innlevering. I de fleste tilfeller er du pålagt å velge en slags skattesituasjon innen 1. januar. Hvis du er en ny handelsmann, kan du ta denne avgjørelsen før din første handel - om dette er 1. januar eller 31. desember. Det er også verdt å merke seg at du kan endre status midt i året, men bare med IRS-godkjenning. Detaljert rekordføring. Å holde gode poster (og sikkerhetskopier) kan spare tid når skattesesongen nærmer seg. Dette vil gi deg mer tid til handel og mindre tid til å forberede skatt. Betydningen av å betale. Noen handelsfolk prøver å slå systemet og tjene en full eller deltidsinntekter for handel utenlandsk uten å betale skatt. Siden handelen ikke er registrert hos Commodities Futures Trading Commission (CFTC), tror noen handelsfolk at de kan komme seg unna det. Ikke bare er dette uetisk, men IRS vil innhente til slutt, og skatteunddragelsesgebyrer vil trompe eventuelle skatter du skylder. The Bottom Line Trading Forex handler om å kapitalisere på muligheter og øke profittmarginene, slik at en vis investor vil gjøre det samme når det gjelder skatt. Å ta deg tid til å arkivere på riktig måte, kan spare deg hundrevis hvis ikke tusenvis i skatt, noe som gjør det til en transaksjon som er vel verdt tiden. Artikkel 50 er en forhandlings - og oppgjørsklausul i EU-traktaten som skisserer trinnene som skal tas for ethvert land som. Beta er et mål for volatiliteten, eller systematisk risiko, av en sikkerhet eller en portefølje i forhold til markedet som helhet. En type skatt belastet kapitalgevinster pådratt av enkeltpersoner og selskaper. Kapitalgevinst er fortjenesten som en investor. En ordre om å kjøpe en sikkerhet til eller under en spesifisert pris. En kjøpsgrenseordre tillater handelsmenn og investorer å spesifisere. En IRS-regelen (Internal Revenue Service) som tillater straffefri uttak fra en IRA-konto. Regelen krever det. Det første salg av aksjer av et privat selskap til publikum. IPOs utstedes ofte av mindre, yngre selskaper som søker. Små BusinessSelf-Employed Topics Like - Klikk denne lenken for å legge denne siden til bokmerkene dine Del - Klikk denne lenken for å dele denne siden via e-post eller sosiale medier Skriv ut - Klikk denne linken for å skrive ut denne siden Valutakurs og valutaveksling Du må skrive ut beløpene du rapporterer om din amerikanske selvangivelse i amerikanske dollar. Hvis du mottar hele eller deler av inntekten din eller betaler noen eller alle dine utgifter i utenlandsk valuta, må du oversette utenlandsk valuta til amerikanske dollar. Hvordan du gjør dette avhenger av din funksjonelle valuta. Din funksjonelle valuta er generelt amerikansk dollar, med mindre du må bruke valutaen til et fremmed land. Merk: Betalinger av amerikansk skatt må overføres til US Internal Revenue Service (IRS) i amerikanske dollar. Du må gjøre alle føderale inntektsskattebestemmelser i din funksjonelle valuta. Amerikanske dollar er den funksjonelle valutaen for alle skattebetalere bortsett fra noen kvalifiserte forretningsenheter (QBUer). En QBU er en separat og tydelig identifisert enhet for en handel eller virksomhet som opprettholder separate bøker og plater. Selv om du har en QBU, er din funksjonelle valuta dollaren hvis noe av følgende gjelder. Du driver forretningen i dollar. Hovedkontoret ligger i USA. Du velger eller trenger å bruke dollaren som funksjonell valuta. Forretningsbøkene og - registrene holdes ikke i valutaen i det økonomiske miljøet der en betydelig del av forretningsaktiviteten utføres. Gjør alle inntektsskattebestemmelser i din funksjonelle valuta. Hvis din funksjonelle valuta er amerikanske dollar, må du umiddelbart omregne til dollar alle poster, inntekter, kostnader etc. (inkludert skatter), som du mottar, betaler eller tilfaller i utenlandsk valuta, og som vil påvirke beregningen av din inntektsskatt . Bruk valutakursen som gjelder når du mottar, betaler eller tilfaller varen. Hvis det er mer enn en valutakurs, bruk den som mest gjenspeiler inntektene dine. Du kan generelt få valutakurser fra banker og amerikanske ambassader. Hvis din funksjonelle valuta ikke er amerikanske dollar, gjør du alle inntektsskattebestemmelser i din funksjonelle valuta. Ved årsskiftet oversetter resultatene, for eksempel inntekt eller tap, til amerikanske dollar for å rapportere om inntektsskatt. Valutakurs En vekslingskurs er den kursen der en valuta kan konverteres til en annen, også kalt valutakurs for valutakurs eller valutakurs. Nedenfor er statlige og eksterne ressurser som gir valutakurser. Merk: Valutakursene som er referert på denne siden, gjelder ikke når du foretar betalinger av amerikanske skatt til skattemyndighetene. Hvis IRS mottar amerikanske skattebetalinger i en utenlandsk valuta, brukes valutakursen som brukes av IRS til å konvertere utenlandsk valuta til amerikanske dollar, basert på datoen den utenlandske valutaen konverteres til amerikanske dollar ved at banken behandler betalingen, ikke datoen Valutakursen er mottatt av IRS. Offentlige ressurser Jeg har alltid kjent at valutahandel er behandlet som kapitalgevinst i Canada. Men bare for å være sikker før jeg sendte inn skattene mine snart, bestemte jeg meg for å dobbeltsjekke fakta fra Canada Revenue Agency. Som du vet er forskjellen mellom inntektsskatt og kapitalgevinstskatt betydelig. Inntektsskatt er beskattet til din marginalskattesats. Mens kapitalgevinstskatt er en sjenerøs halvdel av marginalskattesatsen. Det går ut på en forskjell på 10 til 20. Skatter i Canada er generelt enkle å gjøre. Problemet siver imidlertid gjennom kakofonien av informasjon i Canada Revenue Agency for å finne ut av gjeldende regler. Ive kopierte og limte et par relevante utdrag fra 2010 CRA Income Tax Tolkning Bulletin for posten. I utgangspunktet kan forex trading bli behandlet som enten inntekt eller kapital gevinst skatt i Canada (overraskelse). I følge IT-95R Valutagevinster og tap. Hvor det kan fastslås at en gevinst eller tap på utenlandsk valuta oppsto som en direkte følge av kjøp eller salg av varer i utlandet, eller levering av tjenester i utlandet, og slike varer eller tjenester brukes i skattebetalers virksomhet, slik at gevinst eller tap er inntektsført. Hvis det derimot kan fastslås at en gevinst eller tap på valuta oppstår som en direkte følge av kjøp eller salg av kapitalmidler. denne gevinsten eller tapet er enten en gevinster eller tap på kapital, etter hvert som det foreligger. Vanligvis påvirkes naturen av en gevinst eller tap i utenlandsk valuta ikke av hvor lang tid det går mellom datoen eiendommen er kjøpt opp (eller avhendet) og datoen for betaling (eller kvittering) utføres. Som du kan se, er det veldig vakt. Det er derfor Forex trading kan betraktes som inntekt eller kapital gevinst skatt. Det er opp til deg og din regnskapsfører å finne ut hvilke som fungerer for deg. Et bemerkelsesverdig punkt i det ovennevnte utdrag er at holdingsperioden ikke er tatt i betraktning. Så det er ingen 30-dagers regel som i de stater hvor hyppig handel vil gå glipp av kapitalforhøyelseskreditten hvis de kjøper den samme eiendelen innen 30-dagers avhendelse. Oppdatering: Ser ut som jeg har misforstått ovennevnte artikkel med hensyn til tap av kapital. Som Olga påpekte i kommentarene, definerer kapittel 5 i T4037 overfladisk tap. I hvilke tilfeller dersom du tilbakekjøp din eiendom (for eksempel aksje) innen 30 dager etter et salg med tap, så kan det første tapet ikke trekkes tilbake som et tap på kapital. Mer om de overfladiske tapreglene i Canada finnes på WhereDoesAllMyMoneyGo. Lenger ned på siden i IT-95R har vi følgende kule. En skattyter som har transaksjoner i utenlandsk valuta eller utenlandsk valuta futures som ikke inngår i forretningsvirksomheten, eller bare er et resultat av ulike individuelle disposisjoner av utenlandsk valuta, vil bli gitt av instituttet samme behandling som en spekulant i råvare futures se 7 og 8 eller IT-346R. Men hvis en slik skattyter har spesiell Innsideinformasjon om valuta, vil han bli pålagt å rapportere sine gevinster og tap på inntektskonto. IT-346R Commodity Futures og Certain Commodities forklarer skattebehandlingen av spekulasjoner i råvaremarkedene. Som en generell regel er det akseptabelt for spekulanter å rapportere alle gevinster og tap fra transaksjoner i råvarefutures eller i varer som gevinster og tap, med det resultat at kun halvparten av gevinsten er skattepliktig, og halvparten av tapet er Tillatelig underlagt visse restriksjoner, (heretter kalt kapitalbehandlingen) forutsatt at slik rapportering følges konsekvent fra år til år. Så det har vi det. Amatør forex handlende, som meg selv, kan rapportere våre forex trading gainloss som gevinst og tap. Årsaken er at forex trading ikke er en del av virksomheten min fordi jeg har en annen primær inntektskilde (for eksempel lønn fra en annen jobb). Addendum via leser Lem: Jeg tror du glemte å nevne at i IT-346-bulletinen står det følgende: 8) Hvis en spekulant foretrekker å bruke inntektsbehandlingen i rapportering gevinst og tap i råvare futures eller varer, kan det gjøres hvis dette Rapporteringspraksis følger konsekvent fra år til år. Hvis inntektsbehandlingen har vært brukt av en spekulant i 1976 eller et påfølgende skatteår, vil instituttet ikke tillate endring i rapporteringsgrunnlaget. Tolkningsbulletin CPP-3 diskuterer effekten av inntektsbehandlingen og kapitalbehandlingen på egenkapitalinntekter i henhold til Canada pensjonsplanen. så som du sa, kan FOREX bli behandlet som en kapital eller inntektsgevinst. Du må bare være konsekvent ved innlevering, akkurat hva CRA-konsulenten fortalte meg. hvis du arkiverte det som en bedrift i begynnelsen, kan du ikke endre den til kapitalgevinster. 08 mars 2010 i forexCanadian Skatt på Forex Inntekt. Jeg tror at inntektene fra forex trading behandles som gevinster. Hva ville være den beste måten å handle Som eneeier, et corp eller individuelt. Hvis eneeier må man registrere seg som en bedrift eller er det bedre å innlemme. Alle som allerede gjør en levende handel forex og har skatteopplevelse. Vis mer Jeg tror at inntektene fra forex trading behandles som gevinster. Hva ville være den beste måten å handle Som eneeier, et corp eller individuelt. Hvis eneeier må man registrere seg som en bedrift eller er det bedre å innlemme. Alle som allerede har bodd forex trading og har skatteopplevelse, vennligst svar. Generelt, hvis du kjøper og selger og gjenstander med sikte på å tjene penger på salget, anses dette som forretningsmessig inntekt, ikke kapitalgevinster. Det er ikke noe spesifikt unntak fra disse reglene for valutahandel, men hvis dette var noe du gjorde sjeldent, kan du være i stand til å gjøre saken for kapitalgevinstbehandling, men hvis dette er din viktigste inntektskilde, ville det være mye vanskeligere å gjøre denne saken. Husk også at hvis du bestemmer deg for å gå for gevinstbehandling, er den andre siden av mynten at tap som påløper, vil være tap på kapital og dermed kun fradragsberettiget mot gevinster, mens tap på virksomheten er fradragsberettiget mot eventuelle andre inntektskilder som du kan ha for eksempel sysselsettingsinntekt. Inntektsfortolkningsbulletin IT459 diskuterer skillet mellom forretningsinntekt og gevinster. Om du burde innlemme eller ikke, hvis du bestemmer deg for å behandle inntektene som gevinster, så ville det ikke være noen skattebesparelser ved å inkorporere. Hvis du handler under eget navn, vil dette være det minst kostbare alternativet, og det er ikke nødvendig å registrere et firmanavn. På den annen side, hvis du bestemmer deg for å behandle inntektene som næringsinntekt, kan det være noen skattefordel fra å inkludere, men bare hvis du gir overskudd i selskapet. Når du til slutt tar fortjenesten enten gjennom lønn eller utbytte, vil du ende opp med å betale normal personlig inntektsskatt på inntektene. John Q middot 10 år siden kanadiske skatter på forexinntekter. Jeg tror at inntektene fra forex trading behandles som gevinster. Hva ville være den beste måten å handle Som eneeier, et corp eller individuelt. Hvis eneeier må man registrere seg som en bedrift eller er det bedre å innlemme. Alle som allerede har bodd forex trading og har skatteopplevelse, vennligst svar. Legg til ditt svar Rapporter misbruk Tilleggsinformasjon Hvis du mener at din immaterielle rettighet er blitt krenket og ønsker å sende inn en klage, vennligst se våre misbruk av retningslinjene for opphavsrettspolitikk. Tilleggsinformasjon Hvis du mener at din immaterielle rettighet er blitt krenket og ønsker å sende inn en klage, vennligst se vår CopyrightIP Policy
Comments
Post a Comment